CConstaterende datSteenwijkerland
Koppel je AI →
Document · PDF

24.1 GGD IJsselland - Jaarstukken 2017.pdf

Raadsvergadering 14 mei 2018, gemeente SteenwijkerlandBij agendapunt: Ingekomen stukken31.383 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

diverse niet geraamde inkomsten 81.000  Géén onttrekking aan risicoreserve, kosten kun- nen binnen de exploitatie worden opgevangen 64.000 145.000 Totaal verschil na mutaties in de reserves -407.000 De in de programmarekening voorkomende lastenoverschrijding op het programma Gezondheid past binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid, waardoor er geen sprake is van begro- tingsonrechtmatigheid. Ons algemene standpunt en die van onze belastingadviseur is dat GGD IJsselland niet belasting- en aangifteplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Namelijk met de volgende redenering: voor het overgrote deel van de activiteiten/inkomsten is er geen sprake van deelname economisch verkeer en dus kan er geen sprake zijn van het drijven van een onderneming. Bij de activiteiten (bijvoorbeeld detachering personeel), waarmee GGD IJsselland wel deelneemt aan het economisch verkeer, wordt 63 niet gestreefd naar winst en worden geen structurele overschotten gerealiseerd. Vandaar dat het be- drag voor heffing van de vennootschapsbelasting nihil is. Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen de realisatie 2017 en de begroting na wijziging 2017 wordt verwezen naar de toelichting bij de programma’s in het jaarverslag, daar wordt antwoord gegeven op de vraag “Wat heeft het gekost?”.

In de toelichting wordt ingegaan op de afwijkingen tus- sen de realisatie 2017 en de begroting na wijziging 2017. Saldi minder dan € 10.000 worden niet toe- gelicht. Deze toelichting en bijlage 10 “Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfun c- tionarissen 2017” maken onlosmakelijk onderdeel uit van de toelichting op het overzicht van baten en lasten. De beschikbare budgetten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke begroting en wijzigingen door middel van vastgestelde begrotingswijzigingen. In 2017 is er één begrotingswijziging vastgesteld en verwerkt, namelijk: 1. De verwerking van de integratie JGZ 0-4 jaar. 2. Aanpassingen op basis van de Bestuursrapportage najaar 2017 (Berap). 8.2 Financiële toelichting per programma In het jaarverslag 2017 zijn de kosten van de programma’s Service en samenwerking en Gezondheid weergegeven en toegelicht in respectievelijk paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3. Deze toelichtingen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze jaarrekening. Kortheidshalve wordt naar deze toelichtingen ve r- wezen. 8.3 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Omschrijving Primitieve begroting 2017 Begroting na wijzigingen 2017 Realisatie 2017 Verschil realisatie t.o.v.

begroting na wijzigingen N/V Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven 130 45 0 -45 V Overige kosten/inkomsten -63 -59 -61 -2 V Saldo kostenplaatsen 0 231 28 -203 V Bespaarde rente -13 -13 -15 -2 V Projecten (incidenteel) 0 348 348 0 - Risicoreserve 0 64 38 -26 V Gerealiseerd saldo van baten en lasten overige algemene dekkingsmiddelen 54 616 338 -278 V Saldo van baten en lasten 54 616 338 -278 V bij: onttrekkingen aan reserves 0 -177 -113 64 N af: stortingen in reserves 50 50 50 0 - Gerealiseerd resultaat 104 489 275 -214 V 64 Het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 278.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen. Rekening houdend met de mutaties in de re- serves die toegerekend kunnen worden aan het Algemene lasten en dekkingsmiddelen, sluit het Pro- gramma af met een voordelig resultaat van € 214.000 t.o.v. de begroting na wijziging. Per onderdeel worden de verschillen nader toelicht: Onvoorziene uitgaven (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  In 2017 was er primitief een post voor onvoorziene uitgaven geraamd van € 130.000. Bij de Bestuursrapportage was de post onvoorzien al met € 85.000 afg e- raamd ter dekking van kosten op de overige onderdelen in de exploitatie.

Op deze post is toen een budget van € 45.000 in stand gehouden voor het laatste kwartaal 2017, deze post is niet aangewend. Per saldo zorgt dit voor een éénmalige meeval- ler in de jaarrekening 2017 van € 45.000. -45 V Totaal resultaat Onvoorziene uitgaven (voordeel) -45 V Overige kosten/inkomsten (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Per saldo diverse kleine incidentele voor- en nadelen die niet nader worden toege- licht. -2 V Totaal resultaat Overige kosten/inkomsten (voordeel) -2 V 65 Saldo kostenplaatsen (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Omschrijving Primitieve begroting 2017 Begroting na wijzigingen 2017 Realisatie 2017 Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen N/V 1. Kapitaallasten 0 -18 0 18 N 2. Overige personeelslasten 0 50 33 -17 V 3. Huisvesting Zwolle 0 55 65 10 N 4. Administratie en algemeen beheer 0 -46 -188 -142 V 5. Automatisering 0 0 -2 -2 V 6. Ondersteuning en facilitair 0 0 -16 -16 V 7. Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 - 8. Algemene gezondheidszorg 0 51 53 2 N 9. Kennis- en Expertise Centrum / Maatschappelijke zorg 0 -9 -54 -45 V 10. Bestuur 0 103 112 9 N 11. Huisvesting Deventer 0 9 4 -5 V 12.

Bestuursbureau 0 37 20 -17 V Totaal saldo kostenplaatsen 0 232 27 -205 V De verschillende teams van de afdeling Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland ondersteunen GGD IJsselland bij haar bedrijfsvoering. Hiervoor is een overeenkomst voor “kosten voor gemene rekening” opgesteld, die inmiddels ook akkoord is bevonden door de Belastingdienst. Dit voorkomt dat er BTW in rekening moet worden gebracht bij de GGD IJsselland. De verrekening met de Veiligheids- regio vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutels. Over de jaarlijks te leveren diensten zijn afspraken gemaakt en neergelegd in een dienstverlening s- overeenkomst. Het totaal van de kostenplaatsen sluit met een voordelig saldo van € 205.000. De belangrijkste oorza- ken zijn: (bedragen x € 1.000,-) = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  De kostenplaats administratie en algemeen beheer sluit met een positief saldo van € 142.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inkomsten uit projecten van € 90.000 (o.a. overhead ketenpartners € 36.000 en inzet t.b.v. zorgopleiding € 24.000) waarmee in de begroting onvoldoende rekening is gehouden. Daarnaast lagere kosten implementatie P&F systeem van € 35.000 en diverse overige kosten van € 17.000.

 Binnen de afdeling KEC is een voordeel ontstaan van € 45.000, dit wordt voornam e- lijk veroorzaakt doordat vacatures niet volledig zijn ingevuld (€ 33.000). Daarnaast zijn er extra inkomsten uit ziektewet ontvangen i.v.m. zwangerschapsverlof.  In 2017 zijn geen kerstpakketten verstrekt. De uitreiking is doorgeschoven naar de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2018 waardoor het budget 2017 niet is benu t. Hierdoor is in 2017 een voordeel ontstaan van € 16.000. -142 -45 -16 V V V 66 (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Per saldo diverse voor- en nadelen die niet nader worden toegelicht. 2 V Totaal resultaat Kostenplaatsen (voordeel) -205 V Bespaarde rente De GGD rekent rentelasten toe aan de diverse programma’s, zodat die programma’s een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de baten van de GGD. De rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord. In de begroting is het percentage over de reserves en voorzieningen waaraan geen rente wordt toe- gevoegd, geraamd op 1%. Voor de jaarrekening 2017 is ook gerekend met het geraamde percentage van 1%.

(bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  De feitelijke stand van de reserves per 1 januari 2017 was hoger dan de stand waarmee bij het opstellen van de begroting 2017 vanuit is gegaan. -2 V Totaal resultaat Bespaarde rente (voordeel) -2 V Projecten (incidenteel) (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Géén resultaat op de projecten. 0 - Totaal resultaat Projecten (incidenteel) 0 - Risicoreserve De risicoreserve wordt in stand gehouden om risico’s met betrekking tot langdurige ziekte en boventallig personeel te dekken. De toevoeging aan de reserve wordt gevormd door de op- slag in het tarief wat door de GGD wordt toegepast voor diverse activiteiten o.a. projecten, detacheringen en DVO’s. De toevoegingen hebben hoofdzakelijk een incidenteel karakter. 67 Het beslag op de reserve bestaat uit kosten die samenhangen met langdurige ziekte en bo- ventallig personeel. Deze kosten kunnen niet binnen de afdelingen worden opgevangen en worden derhalve centraal verantwoord en gedekt uit de reserve. Waar mogelijk worden maatregelen getroffen en vindt begeleiding via de arbodienst plaats om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Het betreft personele aangelegenheden die over het algemeen een lange doorlooptijd kennen. Daartegenover staat dat het beeld snel kan veranderen door ver- loop van personeel.

Het is daarom lastig een prognose te maken voor de langere termijn. (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag N/V  Kosten ten laste van risicoreserve  Toevoegingen uit opslag in tarief 266 -228 N V Totaal resultaat Risicoreserve (nadeel) 38 N Mutaties reserves m.b.t. Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen De exploitatie van GGD IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en in een gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het gerealiseerde resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt. (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Omschrijving Primitieve begroting 2017 Begroting na wijzigingen 2017 Realisatie 2017 Verschil realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen N/V Gerealiseerd saldo van baten en lasten 54 574 338 -236 V Mutaties reserves bij: Onttrekkingen aan reserves 0 -177 -113 64 N af: Stortingen in reserves 50 50 50 0 - Gerealiseerd resultaat 104 447 275 -172 V De reserves en voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 4 en toegelicht in bijlage 5. Per saldo hebben de mutaties in de reserves met betrekking tot het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen een nadelig effect gehad op het resultaat van € 64.000.

Dit wordt veroorzaakt doordat er géén be- schikking is gedaan over de risicoreserve. Per saldo had er een bedrag van € 38.120 t.l.v. de risicore- serve gebracht moeten worden, dit beschikking is niet gedaan omdat: 1. de kosten binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen; 2. de stand van de reserve laag is ten opzichte van de verplichtingen. 68 69 Bijlagen bij de jaarrekening 70 71 Bijlage 1: Verantwoording Projecten Onder projecten worden binnen GGD IJsselland activiteiten verstaan met een duidelijke start - en einddatum en met een specifieke financiering. Voor de uitvoering van de activiteit worden aanvullende middelen ter beschikking gesteld door de betreffende gemeente of een andere organisatie. Deze act i- viteiten zijn niet in de (primitieve) begroting 2017 opgenomen, aangezien ze pas na vaststelling van de begroting tot stand komen en jaarlijks wisselen. Overzicht lopende projecten GGD IJsselland 2017: Gemeente Zwolle Dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Centrale Toegang De Centrale Toegang heeft taken op verschillende terreinen binnen het sociale domein van de ce n- trumgemeente Zwolle. Grofweg is dit te vertalen in drie hoofddoelen, namelijk:  Het bieden van een onafhankelijke toegang tot de maatschappelijke opvang voor mensen die hier op aangewezen zijn.

 Het bieden van een onafhankelijke toegang tot het beschermd wonen op GGZ -basis voor mensen voor wie dit bedoeld is. Hiernaast is een ander doel van het bestaan van de Centrale Toegang het voorzien in beleidsinform a- tie ten behoeve van de centrumgemeente Zwolle inzake genoemde hoofddoelen. Team VIA Team VIA is een vangnet/bemoeizorgteam. Het team biedt zorg aan mensen die zich in een zorgwe k- kende situatie bevinden en om wie anderen zich zorgen maken. Het doel van deze zorg is maa t- schappelijk herstel van cliënten bevorderen. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Inzet medewerkers "oude" Centrale Toegang 113.170 - Inzet medewerkers "nieuwe taak" CT voor "Bescherm Wonen en Ambulante Begeleiding 431.052 - Secretariaat/administratie 234.528 - Coördinatie/leiding 90.849 - Beleidsmedewerker 17.712 - Functioneel applicatiebeheerder 70.964 - Bezwaar en beroep 6.017 - Onafhankelijke commissie inzake bezwaar en beroep 1.115 - Inzet psychiater 44.136 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div.

afdelingen) 33.241 - Overige kosten 33.340 Totaal subsidiabele kosten 1.076.124 Subsidie - Subsidie Zwolle 2017 -908.252 - Restant subsidie Zwolle 2016 -52.488 Noodzakelijke extra werkzaamheden: - Meerwerk inzake Boer en Zorg/Meesterwerk (inzet Willems) -70.867 - MO taken -30.000 - Wachtlijstvermindering -30.000 Totaal beschikbare subsidie -1.091.607 Saldo DVO Centrale Toegang -15.483 (V) Behorend bij Dienstverleningovereenkomst tussen de Centrumgemeente Zwolle en GGD IJsselland d.d. 12 februari 2015 met kenmerk OWS1502-009 Bedrag 72 Team Zwerfjongeren Team Zwerfjongeren heeft ten doel het in kaart brengen van het aantal zwerfjongeren in de regio IJ s- selland en hen te voorzien van begeleiding. De doelstelling van laatstgenoemde activiteit is het zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren van jongeren, waar mogelijk via samenwerking met regulier hulp- en dienstverleningsaanbod. Bemoeizorg Jeugd Bemoeizorg Jeugd stelt zich ten doel de situatie waarin een cliëntsysteem zich bevindt te stabiliseren en zo mogelijk te verbeteren. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar eventuele ontwikkelingsprobl e- men bij de aanwezige kinderen. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d.

18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Directe personele inzet GGD 85.408 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div. afdelingen) 27.027 - Dekking kosten overhead 64.625 - Inzet ketenpartners 229.063 - Overige kosten 29.762 Totaal subsidiabele kosten 435.885 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -488.126 Totaal beschikbare subsidie -488.126 Saldo subsidie Team VIA -52.241 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Directe personele inzet GGD 18.317 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div. afdelingen) 3.103 - Dekking kosten overhead 17.515 - Inzet ketenpartners 102.432 - Overige kosten 54 Totaal subsidiabele kosten 141.420 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -132.227 Totaal beschikbare subsidie -132.227 Saldo subsidie Team Zwerfjongeren 9.193 (N) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Directe personele inzet GGD 29.923 - Indirecte personele inzet GGD (ondersteunende uren div.

afdelingen) 4.080 - Dekking kosten overhead 25.346 - Inzet ketenpartners 126.456 - Overige kosten 3.187 Totaal subsidiabele kosten 188.992 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -173.880 Totaal beschikbare subsidie -173.880 Saldo subsidie Bemoeizorg Jeugd 15.112 (N) Bedrag 73 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil (Calamiteitenreserve Dak - en thuislozen) Voor de gemeente Zwolle coördineren wij de medische kosten voor niet verzekerde dak- en/of thuislo- zen. Wij voeren de beoordeling uit, stemmen af met de betrokken huisarts en beheren de financiën. Loverboys De focus in het preventieproject loverboys is gericht op het vergroten van seksuele weerbaarheid van jongeren en het signaleren van loverboys en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de leeftijd van 13-18 jaar:  met een laag opleidingsniveau (PrO, VMBO en MBO);  die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld gedragsstoornissen of problem en thuis. Armoede en gezondheid bij kinderen De inzet richt zich op kinderen van ouders met een laag inkomen. GGD checkt bij alle kinderen of er armoede gerelateerde gezondheidsproblemen zijn. De verpleegkundige van de GGD bespreekt met de ouders/verzorgers of gaat op huisbezoek als er armoede gerelateerde gezondheidsbedreigingen voor het kind aanwezig zijn. Als er gezondheidsbedreigingen worden geconstateerd, adviseert de JGZ aan ouders een product of activiteit voor het kind.

Op grond van dit advies zorgt Stichting Meedoen voor de verstrekking. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD - - Dekking kosten overhead - - Overige kosten 1.682 Totaal subsidiabele kosten 1.682 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -20.000 Totaal beschikbare subsidie -20.000 Saldo subsidie Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil -18.318 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 4.749 - Dekking kosten overhead 2.013 - Kosten uitvoering 17.745 -4.436 Totaal subsidiabele kosten 20.071 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -20.000 Totaal beschikbare subsidie -20.000 Saldo subsidie Loverboys 71 (N) Bedrag 74 Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg.

De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar ge- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. JGZ Voorzorg Doel van Voorzorg is om kindermishandeling en/of verwaarlozing te voorkomen door inzet op:  Verbetering van het zwangerschap- en geboorteproces voor moeder en kind; gezond gedrag en medische zorg tijdens de zwangerschap.

 Verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind; competente en verantwoordelijke opvoeding.  Verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor ople i- ding en werk zodat de moeder in de toekomst meer kan betekenen voor haar kind; gezinspla n- ning, opleiding, werk, enz. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD (164 aanvragen) 11.315 - Dekking kosten overhead 3.185 Totaal subsidiabele kosten 14.500 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -14.500 Totaal beschikbare subsidie -14.500 Saldo subsidie Armoede en gezondheid bij kinderen - (-) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d.

18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 9.197 - Overige kosten 2.942 Totaal subsidiabele kosten 12.139 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -42.344 Totaal beschikbare subsidie -42.344 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Zwolle -30.205 (V) Bedrag 75 Coördinatie Zwolle Gezonde Stad Zwolle Gezonde Stad is een beweging waarin professionals van publieke en private partijen samen met bewoners zich inzetten om de gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk te maken voor jong e- ren en senioren. De beweging is gebaseerd op de (JOGG) aanpak. Zwolle Gezonde Stad richt zich op drie sporen: Gezond Gedrag, Gezonde Omgeving en Gezonde Zorg. We Can Young We Can Young is een campagne gericht op het respectvol omgaan van jongeren en h et zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 33.242 Totaal subsidiabele kosten 33.242 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -32.736 Totaal beschikbare subsidie -32.736 Saldo subsidie JGZ Voorzorg 506 (N) Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d.

3 oktober 2017 met kenmerk 17163-2017/ SA47009187 Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 25.660 - Dekking kosten overhead 11.072 - Overige kosten 10.074 Totaal subsidiabele kosten 46.806 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -35.000 - Overheveling BIKS budget 2016 -> 2017 -2.000 - Aanvulende subsidie pilot Sport en Bewegen 2017 -9.250 Totaal beschikbare subsidie -46.250 Saldo subsidie Zwolle Gezonde Stad 556 (N) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Zwolle d.d. 18 april 2017 met kenmerk PUSL1704-043 en bij subsidiebeschikking d.d. 14-12- 2017 met kenmerk SA47009254 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Personele inzet GGD 3.570 - Dekking kosten overhead 1.677 - Overige kosten 1.745 Totaal subsidiabele kosten 6.992 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -4.434 Totaal beschikbare subsidie -4.434 Saldo subsidie We Can Young 2.558 (N) Bedrag 76 Totaal overzicht Financiële verantwoording 2017 DVO Centrale Toegang en projecten gemeente Zwolle 2017 Verwarde personen Zwolle (deel 1) Uit een onderzoek in 2016 blijkt dat de bestaande (zorg-)structuur voor veel gevallen van personen die verward gedrag vertonen toereikend is, maar ook enkele knelpunten kent.

Per maart 2017 werkt GGD IJsselland – in opdracht van gemeente Zwolle- als projectleider samen met de hulpdiensten, overheidsinstanties en diverse zorgaanbieders om tot een plan van aanpak te komen voor deze doelgroep. De samenwerking steekt voornamelijk in op het verbreden en herbeves- tigen van bestaande afspraken en werkwijzen voor personen met verward gedrag. Hieruit voort ko- mend is in september 2017 voor een drietal pilots een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. Verwarde personen Zwolle (deel 2) In november heeft het project ruim 200.000 euro subsidie van ZonMw ontvangen, waarmee drie pilots 24 maanden kunnen draaien. Belangrijke onderdelen van het project zijn o.a. de klankbordgroep erv a- ringsdeskundigen, de 24/7 bereik- en beschikbaarheid van Team VIA en de training Grip op Verward- heid (MEE IJsseloevers en Impluz). GGD IJsselland begeleidt de pilots de komende twee jaar, heeft doorlopend aandacht voor monitoring en evaluatie en legt verantwoording af aan ZonMw.

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Projecten Totaal subsidiabele kosten per project Totaal maximale subsidie per project Saldo subsidie- afrekening per project Centrale Toegang 1.076.124 -1.091.607 -15.483 Team VIA 435.885 -488.126 -52.241 Team Zwerfjongeren 141.420 -132.227 9.193 Bemoeizorg Jeugd 188.992 -173.880 15.112 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 1.682 -20.000 -18.318 Loverboys 20.071 -20.000 71 Armoede en gezondheid bij kinderen 14.500 -14.500 0 Jeugdgezondheidszorg 12.139 -42.344 -30.205 JGZ Voorzorg 33.242 -32.736 506 Zwolle Gezonde Stad 46.806 -46.250 556 We Can Young 6.992 -4.434 2.558 Totaal overzicht tussentijdse Financiële verantwoording DVO Centrale Toegang en projecten gemeente Zwolle 2017 1.977.854 -2.066.104 -88.250 (V) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 43.097 - Dekking kosten overhead 16.320 - Overige kosten 604 Totaal subsidiabele kosten 60.021 Subsidie - Bijdrage gemeente Zwolle inzake inzet projectleider + cofinanciering subsidieaanvraag project Zwolse aanpak -70.000 Totaal beschikbare subsidie -70.000 Saldo subsidie Verwarde Personen (Zwolle) -9.979 (V) Bedrag Behorend bij offerte GGD IJsselland d.d.

15 februari 2017 inzake "Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag" 77 Bankhoppers De doelstelling van dit explorerende onderzoek is om vanuit cliënten- en hulpverlenersperspectief factoren te identificeren die volgens hen van invloed zijn of zijn geweest op het feit dat personen a. dakloos en bankhopper zijn geworden; b. al dan niet gebruik maken van het hulp- en ondersteuningsaanbod c. uiteindelijk (toch) in de Herberg terecht komen. Daarbij wordt zover mogelijk onderscheid maken tussen institutionele factoren en persoonsfactoren. Beiden leveren kennis op over de weg die een (mogelijke) bankhopper aflegt en daardoor aanleiding geven tot het aanpassen van bestaande werkwijzen. Gemeente Dalfsen Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheids- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg.

De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inschat- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies b eschikbaar ge- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg.

De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 6.060 - Dekking kosten overhead 2.767 - Overige kosten 4.366 Totaal subsidiabele kosten 13.193 Subsidie - Subsidie ZonMw via gemeente Zwolle pm Totaal beschikbare subsidie - Saldo subsidie Verwarde Personen (Zwolle) 13.193 (N) Bedrag Vervolg project "Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag" via ZonMW Behorend bij Onderzoeksvoorstel Bankhoppers + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 10.142 - Dekking kosten overhead 4.343 - Overige kosten/inkomsten 1.338 Totaal subsidiabele kosten 15.823 Subsidie - Subsidie gemeente Zwolle 2017 -11.279 Totaal beschikbare subsidie -11.279 Saldo subsidie Bankhoppers 4.544 (N) Bedrag 78 zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Deventer VCJG Deventer Eén dag per week eindredactie werkzaamheden voor de website van het CJG. Hiernaast jaarlijks maken van een factsheet met gegevens over het bereik van de website. Gezond in Deventer (zgn.

GIDS gelden) De GIDS ‘Gezond in de Stad’ middelen, die Deventer ontvangt, bedoeld om gezondheidsverschillen tussen groepen in de stad te verminderen, zijn met 4 jaar verlengd van 2018 t/m 2021. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor het programma Samen Gezond in Deventer (voor programmale i- ding, onderzoek (ontwikkeling en evaluatie) en activiteiten/interventies gericht op verschillende doel- groepen). Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Dalfsen d.d. 23 december 2016 met kenmerk DOC/16/120634 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 44.254 - Overige kosten 3.708 Totaal subsidiabele kosten 47.962 Subsidie - Subsidie gemeente Dalfsen 2017 -79.025 Totaal beschikbare subsidie -79.025 Saldo subsidie aanvullende activiteiten Dalfsen -31.063 (V) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 24.863 - Dekking kosten overhead 8.656 Totaal subsidiabele kosten 33.519 Subsidie - Subsidie gemeente Deventer 2017 -35.776 Totaal beschikbare subsidie -35.776 Saldo subsidie Virtueel CJG Deventer -2.257 (V) Bedrag Behorend bij verlening projectsubsidie Gezond in Deventer 2016 en 2017 d.d.

6 april 2016 met kenmerk 1766341 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Programmaleiding 14.629 - Onderzoek, interventie-ontwikkeling en evaluatie 23.781 - Activiteiten 33.751 Totaal subsidiabele kosten 72.161 Subsidie - Subsidie gemeente Deventer 2017 -62.000 - Restant subsidie Gezond in Deventer 2016 -15.039 Totaal beschikbare subsidie -77.039 Saldo subsidie Gezond in Deventer 2017 -4.877 (V) Bedrag 79 Gezonde school aanpak Deventer Met de Gezonde School aanpak wordt er voor een langere periode door een school aandacht besteed aan één of meerdere gezondheidsthema’s. Deventer wil met extra ondersteuning aa n scholen in de gemeente zorgen dat meer scholen meedoen met de aanpak. Daarnaast is er aandacht voor het bo r- gen van Gezonde School activiteiten in het school gezondheidsbeleid, het schoolplan en het curric u- lum. Redactie website Samen Gezond in Deventer (SGiD) De website www.samengezondindeventer.nl is het digitale platform voor het netwerk Samen Gezond in Deventer. Doel van deze website is professionals informeren over alle verschillende projec ten en initiatieven in de stad en bevorderen van uitwisseling tussen organisaties en professionals. De GGD doet de redactie van deze website en een maandelijkse nieuwsbrief.

Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inschat- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvoe- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld Behorend bij verlening projectsubsidie Borging Gezonde School 2017/2018 d.d.

21 februari 2017 met kenmerk MO/2017.1995601 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 7.634 - Dekking kosten overhead 3.232 Totaal subsidiabele kosten 10.866 Subsidie - Subsidie gemeente Deventer 2017 -26.125 Totaal beschikbare subsidie -26.125 Saldo subsidie Gezonde school aanpak Deventer 2017 -15.259 (V) Bedrag Behorend bij verlening projectsubsidie website Samen Gezond in Deventer 2017 d.d. 21 februari 2017 met kenmerk MO/2017.1995602 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 6.995 - Dekking kosten overhead 2.943 - Overige kosten/inkomsten Totaal subsidiabele kosten 9.938 Subsidie - Subsidie gemeente Deventer 2017 -13.775 Totaal beschikbare subsidie -13.775 Saldo subsidie Redactie website Samen Gezond in Deventer -3.837 (V) Bedrag 80 zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezo ndheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Hardenberg Menukaart Gezonde School Hardenberg Het samen met de verschillende stakeholders (zoals partijen uit de gebiedsteams, scholen en ge- meente) komen tot een helder en goed afgestemd overzicht van collectieve preventieactiviteiten op gebied gezondheid en welzijn voor jongeren.

De menukaart wordt ontwikkeld in kader van de gezonde schoolaanpak en zal tevens ondersteunend zijn voor de JOGG aanpak binnen de gemeente. Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Deventer d.d.

17 januari 2017 met kenmerk MOM/2016.1914609 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Inzet Orthopedagoog - Personele inzet GGD 42.886 Subsidiabele kosten Logopedist Kenniscentrum VVE - Personele Inzet GGD 71.628 Subsidiabele kosten Prenatrale huisbezoeken I project Vroeg Erbij - Personele inzet GGD 254 Subsidiabele kosten Deelname Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen - Personele inzet GGD 10.660 Totaal subsidiabele kosten 125.428 Subsidie - Subsidie gemeente Deventer 2017 -110.420 Totaal beschikbare subsidie -110.420 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Deventer 15.008 (N) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 3.524 - Dekking kosten overhead 1.482 Totaal subsidiabele kosten 5.006 Subsidie - Subsidie gemeente Hardenberg 2017 pm Totaal beschikbare subsidie - Saldo subsidie Menukaart gezonde school Hardenberg 5.006 (N) Bedrag 81 Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg.

De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Kampen Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleid ing en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Personele inzet GGD - Aansluiten zorgstructuur onderwijs 79.896 - Inzet Orthopedagoog 47.189 - Prenatale zorg en ondersteuning 11.595 Prenatale voorlichting met ketenpartners: - Prenatale voorlichting Naviva 1.650 - Prot. Gem Hardenb Heemse "de Schakel" 232 - Prenatale voorlichting Mijn Fysio 700 - Verloskundigen Praktijk Hardenberg 1.050 Totaal subsidiabele kosten 142.312 Subsidie - Subsidie gemeente Hardenberg 2017 -114.825 - Aanvullende subsidie gemeente Hardenberg 2017 -6.863 Totaal beschikbare subsidie -121.688 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Hardenberg 20.624 (N) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Hardenberg d.d. 15 februari 2017 met kenmerk 2056167/2066505 en uw aanvullende beschikking hierop van d.d.

8 augustus 2017 met kenmerk 2056167/2139650 82 Gemeente Olst-Wijhe Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJssel land en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg.

De financiële verantwoording betreft de aanvullende activit eiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Ommen Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg.

De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 38.635 - Overige kosten Totaal subsidiabele kosten 38.635 Subsidie - Subsidie gemeente Kampen 2017 -38.635 Totaal beschikbare subsidie -38.635 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Kampen - (-) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Basispakket - Inzet orthopedagoog 8.774 - Project vroeg erbij / prenatale huisbezoeken 127 Totaal subsidiabele kosten 8.901 Subsidie - Subsidie gemeente Olst-Wijhe 2017 8.333 Totaal beschikbare subsidie 8.333 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Olst-Wijhe -568 (V) Bedrag 83 ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar ge- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoel d zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Ommen-Hardenberg Samen Verder Groeien Het project Samen Verder Groeien heeft tot doel om de nieuwe werkwijze van het CJG te borgen en ervaringen op te doen rondom taken op het gebied van AMK, SHG en jeugdbescherming. Gemeente Raalte Raalte Gezond Het doel van Raalte Gezond is om uitvoering te geven aan de voornemens in het lokaal gezondheid s- beleid. Deze algemene doelstelling is verder uitgewerkt in een aantal subdoelstellingen: - Realiseren van een samenhangende, integrale aanpak van overgewicht bij alle leeftijdscatego rie- en; Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Ommen d.d. 15 februari 2017 zaaknr. 2055308 doc.nr.

2066526 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Personele inzet GGD - Inzet Orthopedagoog 12.432 - Prenatale zorg en ondersteuning 3.620 - Aansluiten zorgstructuur onderwijs 20.471 36.523 Subsidie - Subsidie gemeente Ommen 2017 -33.030 Totaal beschikbare subsidie -33.030 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Ommen 3.493 (N) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 2.859 - Dekking kosten overhead 1.355 - Overige kosten 288 Totaal subsidiabele kosten 4.502 Subsidie - Subsidie gemeente Ommen-Hardenberg -6.295 Totaal beschikbare subsidie -6.295 Saldo subsidie Samen Verder Groeien -1.793 (V) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Ommen d.d. 7 september 2015 met zaaknr: 1505292 en subsidiebeschikking gemeente Hardenberg d.d. 7 september 2015 met zaaknr: 1497819 84 - Meer bekendheid van de landelijke norm voor alcoholgebruik en bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik; - Vergroten van de bewustwording van 'gezonde leefstijl' bij bewoners, lokale partners en andere beleidsterreinen binnen de gemeente. GIDS in Raalte Gezond in… is het stimuleringprogramma dat GIDS-gemeenten helt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In de periode 2015 t/m 2017 ontving de gemeente Raalte de GIDS subsidie.

Gezond in…wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma werkt hierbij nauw samen met gemeenten en diverse andere partners en wordt gef i- nancierd door het ministerie VWS. De GGD vervult de rol van externe projectleider en coördinatorschap in het kader van het lokale Ge- zondheidsbeleid. Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJs selland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende acti viteiten zoals deze bedoeld Behorend bij Verlening eenmalige subsidie Raalte Gezond 2017 d.d. 22 december 2016 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 10.789 - Dekking kosten overhead 4.620 - Overige kosten/inkomsten 10.071 Totaal subsidiabele kosten 25.480 Subsidie - Subsidie gemeente Raalte Gezond 2017 -25.072 Totaal beschikbare subsidie -25.072 Saldo subsidie Raalte Gezond 408 (N) Bedrag Behorend bij Uitbetaling GIDS gelden 2015-2017 d.d. 22 december 2016 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 21.633 - Dekking kosten overhead 8.573 - Overige kosten/inkomsten 16.781 Totaal subsidiabele kosten 46.987 Subsidie - Subsidie gemeente Raalte GIDS-gelden 2015-2017 -87.000 Totaal beschikbare subsidie -87.000 Saldo subsidie GIDS in Raalte -40.013 (V) Bedrag 85 zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen.

Gemeente Staphorst Projectcoördinatie gezonde leefstijlinterventies De gemeenteraad van Staphorst heeft in 2016 het uitvoeringsprogramma 2016-2018 “Voorkomen is beter dan genezen” vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan meerdere projecten met betre k- king tot het bevorderen van een gezonde leefstijl ten aanzien van alcohol-, drugs- en gamepreventie. Het gaat dan om interventies gericht op het jongerenwerk alsmede het basis- en voortgezet onderwijs voor zowel de leerlingen als hun ouders. In het Platform Alcohol & Drugs Staphorst is tussen de ver- schillende organisaties afgesproken een gezamenlijk programma te ontwikkelen. De GGD verzorgt hierin de projectcoördinatie. Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Staphorst Gemeente Staphorst wil een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid uitbrengen. Als eerste stap is de wens een startnotitie te schrijven, met als doel duidelijke kaders aan te brengen Bij de totstandkoming van de startnotitie hecht de gemeente veel waarde aan het tijdig betrekken van stakeholders. Ook is het van belang dat de startnotitie aansluit bij de lokale situatie van Staphorst. De gemeente geeft aan dat er al veel gebeurt ten aanzien van gezondheid. Het is de wens om hier meer samenhang in aan te brengen, inclusief een fasering.

In de startnotitie wordt een eerste aanzet gegeven van een inventarisatie van hetgeen er al is op het gebied van publieke gezondheid en wat de uiteindelijke stip op de horizon is. Het Kennis & Expertisecentrum van GGD IJsselland is gevraagd om het proces van de to tstandko- ming van de startnotitie te begeleiden en de startnotitie te schrijven. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Personele inzet GGD - Inzet orthopedagoog 8.020 - Project vroeg erbij / prenatale huisbezoeken 318 - Pilot Vroegtijdig signaleren 2.497 Totaal subsidiabele kosten 10.834 Subsidie - Subsidie gemeente Raalte 2017 -10.005 Totaal beschikbare subsidie -10.005 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Raalte 829 (N) Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Raalte d.d. 22 december 2016 met kenmerk 6938 + 5499 en uw gewijzigde beschikking hierop van d.d. 31 juli 2017 met kenmerk 5499-2016 Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 8.228 - Dekking kosten overhead 3.375 Totaal subsidiabele kosten 11.603 Subsidie - Subsidie gemeente Staphorst 2017 -11.250 Totaal beschikbare subsidie -11.250 Saldo subsidie Projectcoördinatie Gezonde Leefstijlinterventies 353 (N) Bedrag Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Staphorst d.d. 1 december 2016 met kenmerk UIT/16-069123 en zaaknr.

Z14977 86 Op basis van de startnotitie wordt een nota lokaal gezondheidsbeleid geschreven die vervolgens wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Indien gewenst kan de GGD, in een ap arte opdracht, hierbij ook ondersteunen. Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kin deren in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Steenwijkerland Projectleider Gezonde School Steenwijkerland De gemeente Steenwijkerland heeft er voor gekozen de Gezonde School aanpak binnen alle scholen in de gemeente te implementeren. De GGD IJsselland vervult hiervoor de projectleid ing.

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 389 - Dekking kosten overhead 144 Totaal subsidiabele kosten 533 Subsidie - Subsidie gemeente Staphorst 2017 -6.384 Totaal beschikbare subsidie -6.384 Saldo subsidie Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Staphorst -5.851 (V) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Personele inzet GGD - Boekenbas 20.545 Totaal subsidiabele kosten 20.545 Subsidie - Subsidie gemeente Staphorst 2017 -25.829 Totaal beschikbare subsidie -25.829 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Staphorst -5.284 (V) Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Staphorst cf uw mail d.d. 19 december 2016 door Marga Haan. Bedrag 87 JY bent gezond in Vollenhove Door middel van een explorerend onderzoek nagaan wat inwoners van Vollenhove verstaan onder ervaren gezondheid en participatie en wat vinden zij hierin belangrijk vinden. Om vervolgens gez a- menlijk met deze inwoners tot een voorstel komen voor activiteiten ter bevordering van hun ervaren gezondheid en participatie. JY in de buurt Sint Jansklooster Stichting JY heeft van gemeente Steenwijkerland de opdracht gekregen om zogenaamde Buurtcir kels te implementeren. Onderdeel van het voorgenomen project van Stichting JY - ‘JY in de buurt’ - is het houden van een buurtpeiling.

Het Kennis & Expertise Centrum van GGD IJsselland is gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van deze buurtpeiling en daarnaast het analyseren en verwerken van verkregen informatie tot een onderzoeksrapport. Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Personele inzet GGD 5.121 - Dekking kosten overhead 2.154 Totaal subsidiabele kosten 7.275 Subsidie - Subsidie gemeente Steenwijkerland 2017 -7.000 Totaal beschikbare subsidie -7.000 Saldo subsidie Projectleider Gezonde School Steenwijkerland 275 (N) Behorend bij subsidiebeschikking zaaknummer 246151 gemeente Steenwijkerland d.d.

20 december 2016 Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Bedrag Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 1.375 - Dekking kosten overhead 566 Totaal subsidiabele kosten 1.941 Subsidie - Subsidie Stichting JY 2017 -2.975 Totaal beschikbare subsidie -2.975 Saldo subsidie JY bent gezond Vollenhove -1.034 (V) Behorend bij Gids aanvraag Vollenhove, JY bent gezond! d.d. 21 juli 2016 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 1.769 - Dekking kosten overhead 744 Totaal subsidiabele kosten 2.513 Subsidie - Subsidie Stichting JY 2017 -2.513 Totaal beschikbare subsidie -2.513 Saldo subsidie JY in de buurt 0 (-) Behorend bij onderzoeksvoorstel Buurtcirkels d.d. 16 september Bedrag 88 Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg.

Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet niet onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Gemeente Zwartewaterland Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in IJsselland en draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. De kerncompetentie van de Jeugdgezondheid s- zorg is expertise van de normale ontwikkeling van het kind en preventieve zorg. De kerntaken van de Jeugdgezondheidszorg zijn: vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, tijdig signaleren van mogelijke risico’s, inscha t- ten van de behoeften aan zorg, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en zo nodig doorverwijzen naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp.

Gemeenten kunnen de jeugdgezondheidszorgprofessionals ook preventieve activiteiten laten uitvo e- ren in het kader van de Jeugdwet en/of andere wetgeving. Dit noemen we aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend op het basispakket worden specifieke subsidies beschikbaar g e- steld door gemeenten om aanvullende activiteiten te kunnen leveren op het gebied van de Jeugdg e- zondheidszorg. De financiële verantwoording betreft de aanvullende activiteiten zoals deze bedoeld zijn in de wijziging Besluit Publieke Gezondheid en de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden en met de nieuwe Jeugdwet ni et onder de Wet Publieke Gezondheid vallen. Behorend bij subsidiebeschikking gemeente Steenwijkerland d.d. 9 maart 2017 met zaaknummer 251827 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Personele inzet GGD - KIK (Kind in de Kern) 15.822 - Contactpersoon / Gezonde Schooladviseur 8.758 24.580 Subsidie - Subsidie gemeente Steenwijkerland 2017 -24.575 Totaal beschikbare subsidie -24.575 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Steenwijkerland 5 (N) Bedrag 89 Overige projecten OTO jaarplan 2017 Sinds 2008 stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel-stimuleringsgelden beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van zorginstellingen.

Het doel van deze OTO-stimuleringsgelden is de kwaliteit van de geneeskundige opvang bij crisis en rampen te verbet e- ren. Om dit te bereiken, hebben Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en de veiligheidsregio’s IJsselland, Drenthe en Noord en Oost Gelderland gezamenlijk een Regionaal Steunpunt OTO ROAZ-regio Zwolle gerealiseerd. Dit Regionaal Steunpunt OTO ondersteunt zorginstellingen in de ROAZ -regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid. Het OTO-steunpunt verdeelt de gelden die be- schikbaar zijn over de verschillende zorgpartners en legt dit ter verantwoording en accordering voor aan het Regionaal Overleg Acute Zorg. De toetsing van de besteding van de gelden wordt gedaan door zelfevaluatie en visitatie. Vanuit het OTO-steunpunt worden projecten geïnitieerd die tot doel hebben de voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises te verbeteren. Gezonde school De Gezonde School aanpak is een landelijk ontwikkelde methode voor PO, VO en MBO scholen om aandacht te besteden aan gezondheid van hun leerlingen. Het vormt een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014-2018. De overheid streeft er naar dat in 2030 alle scho- len met deze methode werken en herkenbaar zijn met het vignet Gezonde School. D e GGD fungeert als preventieadviseur van deelnemende scholen.

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten Personele inzet GGD - Opvoedingskring 1.175 - Verbinding verloskundige en jgz t.b.v. prenatale zorg 127 - Zorgcoordinatie enkelvoudige casuistiek 26.406 Totaal subsidiabele kosten 27.708 Subsidie - Subsidie gemeente Zwartewaterland 2017 -11.621 Totaal beschikbare subsidie -11.621 Saldo subsidie aanvullende activiteiten gemeente Zwartewaterland 16.088 (-) Inzet gemeente Zwartewaterland tbv aanvullende activiteiten Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Diverse kosten 24.464 Totaal subsidiabele kosten 24.464 Subsidie - Bijdrage Isala klinieken -24.464 Totaal beschikbare subsidie -24.464 Saldo project OTO-GROP 0 - Bedrag 90 Voorstad Beweegt Voorstad Beweegt is een gezondheidsbevorderend programma in de wijk Voorstad (Deventer) waarin samen met bewoners wordt gewerkt aan gezondheid en een gezonde omgeving. Het programma werkt volgens een zogenaamde community-aanpak. Het project wordt gefinancierd door FNO (Fonds NutsOhra) en heeft een looptijd van juli 2016 – eind 2019. GGD heeft de projectleiding en onder- zoekscoördinatie. Zij legt inhoudelijk en financieel verantwoording af aan FNO. Toolkit verloskundigen en infectieziekten Dit project betreft de ontwikkeling van een Toolkit voor ondersteuning van verloskundigen ten aanzien van infectiepreventie in de zwangerschap.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://steenwijkerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/LoadAgendaItemDocument/9ad2b12f-ecf5-4636-bd40-e06db3a025f1?agendaItemId=7c36f2d7-69b0-4a73-98c2-d2071a6d7675